¿Cómo asignar una posición fiscal a un proveedor?
En la gestión de compras, es habitual trabajar con proveedores cuyos productos o servicios están sujetos siempre a un mismo tipo de impuesto. Para optimizar este proceso y evitar errores manuales, resulta conveniente que las líneas de los pedidos asociados a estos proveedores se generen automáticamente con el tipo de impuesto correspondiente. Esta automatización permite mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la correcta aplicación fiscal en cada operación.
Paso 1
Desde el módulo de compras entramos en proveedores; aquí tenemos las fichas de nuestros proveedores.


Paso 2
Entramos en la ficha del proveedor al que le queremos modificar la posición fiscal. Una vez dentro, tenemos que pinchar en Ventas/Compras.


Paso 3
Bajamos hasta el final y encontramos un campo denominado posición fiscal. Una vez ahí, tenemos que pinchar y asignar la posición correspondiente.
