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¿Cómo asignar una posición fiscal a un proveedor?

En la gestión de compras, es habitual trabajar con proveedores cuyos productos o servicios están sujetos siempre a un mismo tipo de impuesto. Para optimizar este proceso y evitar errores manuales, resulta conveniente que las líneas de los pedidos asociados a estos proveedores se generen automáticamente con el tipo de impuesto correspondiente. Esta automatización permite mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la correcta aplicación fiscal en cada operación.

Paso 1

Desde el módulo de compras entramos en proveedores; aquí tenemos las fichas de nuestros proveedores.

Paso 2

Entramos en la ficha del proveedor al que le queremos modificar la posición fiscal. Una vez dentro, tenemos que pinchar en Ventas/Compras.

Paso 3

Bajamos hasta el final y encontramos un campo denominado posición fiscal. Una vez ahí, tenemos que pinchar y asignar la posición correspondiente.